O Gabinete de Auditoria e Controlo Interno assegura, de forma independente e objetiva, funções de auditoria interna, avaliação e consultoria, contribuindo para a melhoria contínua da gestão, da governação e do sistema de controlo interno da Universidade Politécnica de Lisboa.
A sua atividade visa acrescentar valor à instituição, promovendo a eficácia dos processos, a boa gestão dos recursos, a conformidade legal e regulamentar e uma adequada gestão do risco.
Através de uma abordagem preventiva e baseada no risco, o Gabinete avalia os sistemas, processos e atividades da Universidade, identificando oportunidades de melhoria e contribuindo para o reforço da eficiência, da transparência e da qualidade dos serviços.
A auditoria interna pode incidir sobre todas as áreas de atividade da Universidade e das respetivas unidades orgânicas.
Objetivos
As auditorias internas têm como principais objetivos:
- Reforçar a fiabilidade, integridade e qualidade da informação;
- Avaliar a conformidade com a legislação, os regulamentos internos, os procedimentos e os planos institucionais;
- Contribuir para a salvaguarda do património e dos ativos da Universidade;
- Promover a utilização eficiente, eficaz e económica dos recursos;
- Avaliar o cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais da instituição;
- Reforçar o sistema de gestão e controlo dos riscos institucionais.
Documentos
- Carta de Auditoria Interna
- Manual de Procedimentos
- Plano de Atividades 2026
- Relatório de Atividades de 2025
Equipa
Cecilia Tavares
Mais documentos disponíveis na área da Gestão de risco.