O Gabinete de Auditoria e Controlo Interno tem como objetivo garantir, de forma independente e objetiva, a avaliação e a consultoria interna, visando acrescentar valor e melhorar o desempenho do Politécnico de Lisboa (IPL) e suas Unidades Orgânicas.
Na sua atividade de avaliação, a Auditoria e Controlo Interno, assegura, de forma isenta e, numa perspetiva preventiva, a eficácia, operacionalidade, segurança e conformidade dos serviços, sistemas, processos e atividades que configurem maior risco potencial, de forma a dar prioridade à prevenção dos riscos associados à complexidade dos processos e dinâmica de mudança que caracterizam a missão e o contexto do Politécnico de Lisboa.
A avaliação da auditoria interna incide sobre todas as atividades e processos.
As auditorias internas visam melhorar e contribuir para:
- Confiança e integridade da informação;
- Conformidade com planos, procedimentos, Leis e regulamentos;
- Salvaguarda dos ativos;
- Uso eficiente de recursos;
- Execução (cumprimento) dos objetivos e metas estabelecidos;
- Controlo do risco.
Documentos
- Carta de Auditoria Interna
- Manual de Procedimentos
- Plano de Atividades 2024
- Relatório de Atividades de 2023
Mais documentos disponíveis na área da Gestão de risco.